内部审计机构的任务
1.审查本单位和所属单位的财政、财务收支及其有关的经济活动是否符合国家规定;

2.保护国家和单位的资产安全完整,不受损失;
3.检查和评价内部控制制度是否健全和有效;
4.促进本单位做出的有关决策和制定的措施得到贯彻和落实;
5.促进提高工作绩效、经济效益或资金的使用效果。
内部审计机构不是简单的、机构的信息反馈系统,而是除检查和评价之外,还要深入研究改进的措施,以便提出合理的建议。因此,对本单位及所属单位下列事项都要进行深入地审计:
1.财务计划或者单位预算的执行和决策;
2.财政、财务收支及其有关的经济活动;
3.经济效益与工作绩效;
4.内部控制制度;
5.经济责任;
6.建设项目预(概)算、决算;
7.国家财经法规和部门、单位规章制度的执行;
8.其他审计事项。
内部审计机构对本部门、本单位与境内、外经济组织兴办合资、合作经营以及合作项目等的合同执行情况,投入资金、财产和经营状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。部门内部审计机构可以对行业经济管理中的重要问题开展行业审计调查。
基于内部审计机构具有内向性、广泛性和及时性等特点,为了适应市场经济不断发展的需要,内部审计机构应充分利用自己的优势,在促进单位内部控制制度建设的基础上,积极地拓展经济效益审计。由经营项目审计入手,逐步开展经济性、效率性、效果性审计,以及管理决策等方面的审计。提高本部门、本单位的工作绩效和经济效益应逐步成为我国内部审计机构的主要工作目标。
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